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初级会计

老师,就说我如果收了某业主500的水费,就要开代收水费500的票给...

老师,就说我如果收了某业主500的水费,就要开代收水费500的票给业主,供水公司开给我们的入成本,按本本月开票的金额与成本的金额差额交增值税?
我来答 关注问题 提问于05月18日
回答 1
曦月老师
曦月老师 回答于05月18日
金牌答疑老师
学员啊,这账务处理可不能这么简单粗暴地按差额交增值税。 咱先来说说开票这事儿。你收了业主500的水费,开代收水费500的票给业主,这一步是对的,咱就是个代收的角色,这500块钱从业主那儿收过来,得给业主一个交代,所以发票得开。 再讲讲供水公司开给我们的入成本。咱和供水公司之间是有交易往来的,他们给咱开票,咱这边可以把这个当作成本。但这和咱给业主开票的500块钱,可不是简单的差额关系。 在增值税这块,咱得看咱在整个过程中是不是有增值的情况。如果咱只是纯粹地代收代付,中间没有产生啥增值服务,也没有赚取差价,那咱可能就不用交增值税。但要是咱在代收的过程中,有一些额外的服务,或者实际上从这500块钱里赚了点差价,那这部分差价就得按照相应的税率交增值税了。 还有啊,记账的时候也得把这两笔业务分开记清楚。收业主的钱记一笔,付给供水公司的记一笔,别到时候稀里糊涂的,账目混乱可就容易出大问题。咱会计工作就得严谨细致,每一个环节都得搞清楚,不然税务那边查起来,可就有麻烦了。
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