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行业实操

老师 销售货物 开票130 做分录借应收账款 1130贷主营业务收入10...

老师 销售货物 开票130 做分录借应收账款 1130贷主营业务收入1000应交税费应交增值税销项税额130 客户付了1100,30不付了,这样分录怎么做
我来答 关注问题 提问于2024年03月15日
回答 1
小钱老师
小钱老师 回答于2024年03月15日
金牌答疑老师
同学您好,按1130冲应收,实收1100计银行,差额做销售折扣处理
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