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老师你好 我购置固定资产 借:固定资产 贷银行存款...

老师你好 我购置固定资产 借:固定资产 贷银行存款 摊销的时候应该怎么做分录
我来答 关注问题 提问于06月05日
回答 1
希文老师
希文老师 回答于06月05日
金牌答疑老师
学员你好,你这固定资产摊销的分录啊,得先明确是哪种摊销方式。 如果是直线法摊销,假设你的固定资产原值是X元,预计使用年限是N年,没有残值的话,那每月摊销的金额就是X除以(N乘以12)个月。摊销的时候,借:管理费用/制造费用等相关科目(这得看你这固定资产是哪个部门用的,管理部门用的就是管理费用,生产车间用的就可能是制造费用),贷:累计折旧。 要是有残值的话,那就得用(原值 - 残值)除以(使用年限乘以12)来计算每月摊销额,分录还是一样的。 要是加速折旧法,像双倍余额递减法或者年数总和法,这计算摊销额的方法就比较复杂了。双倍余额递减法呢,前几年不考虑残值,用账面净值乘以双倍的直线法折旧率来计算每年摊销额,到最后两年再考虑残值,转为直线法摊销。年数总和法则是用(原值 - 残值)乘以一个逐年递减的分数(这个分数的分子是剩余使用年限,分母是使用年限总和)来计算每年摊销额。但不管哪种方法,摊销的分录都是借相关费用科目,贷累计折旧。 你得根据你们企业的实际情况和固定资产的具体用途、预计使用情况来选择合适的摊销方法和计算摊销额啊。
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