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增值税申报表里面的本年累计数要怎么填?

增值税申报表里面的本年累计数要怎么填?
我来答 关注问题 提问于2024年12月04日
回答 1
木棉老师
木棉老师 回答于2024年12月04日
金牌答疑老师
要填写增值税申报表中的“本年累计”数,需要了解其计算方法及具体填报要求。以下是详细解答: 1. 计算方法 - 本期数加上上期累计数:增值税申报表主表中的累计数是由本期数加上上期累计数生成的。例如,如果某企业本月销售额为100万元,上月累计销售额为900万元,则本年累计销售额应填写1000万元。 - 特定项目的数据来源:对于某些特定项目,如第25项“期初未缴税额(多缴为负数)”,数据来源于纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)”减去抵减欠税额后的余额。 2. 具体填报要求 - 一般项目列:填写除享受增值税即征即退政策以外的货物、劳务和服务、不动产、无形资产的征(免)税数据。 - 即征即退项目列:填写纳税人按规定享受增值税即征即退政策的货物、劳务和服务、不动产、无形资产的征(退)税数据。 - 按适用税率计税:一般纳税人销售货物或提供应税劳务时,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。 - 按简易办法计税:小规模纳税人销售货物或提供应税劳务时,应纳税额为销售额乘以征收率,不得抵扣进项税额。 3. 注意事项 - 核对数据:在填写本年累计数时,务必核对各项数据的准确性,确保与实际业务相符。 - 遵循税法规定:所有填报内容均需符合国家税收法律法规及相关政策要求。 总的来说,增值税申报表中的“本年累计”数是通过将本期数与上期累计数相加得出的,并需根据具体项目的数据来源进行准确填报。在实际操作中,建议仔细阅读相关填报说明和指南,确保数据的准确性和合规性。
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