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老师你好,这是从外账手里接回来的外账。存在以下问题:1.外账没...

老师你好,这是从外账手里接回来的外账。存在以下问题:1.外账没有和公司要银行回单,所以所有的收入都记在了库存现金里。实际库存现金为0,银行存款14000多;2,应付账款暂估了一部分的成本,这个也是随意暂估的;3应付职工薪资这个也是随意编造的,25年一季度没有计提工资,也没有发放工资的分录,也不太清楚个税怎么报的;4实收资本应该也不是真实的数,实缴了没有这么多。我接手之后,这些问题要怎么处理,我要顺着这个余额表做下去还是要把银行存款对起来,其他的不用管?望老师指导以下!谢谢
我来答 关注问题 提问于05月06日
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菠萝
菠萝 回答于05月06日
金牌答疑老师
你好,把银行存款余额对起来,其他不对的也需要调整
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5月报税还有 015
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