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3月发票来了普票50,但是做账做成借管理费用500贷应付账款500这...

3月发票来了普票50,但是做账做成借管理费用500贷应付账款500这个月发票错误怎么做会计分录
我来答 关注问题 提问于04月21日
回答 1
希文老师
希文老师 回答于04月21日
金牌答疑老师
要纠正这个会计分录错误,我们需要进行以下步骤: 1. 撤销错误的会计分录。 2. 做出正确的会计分录。 ### 步骤一:撤销错误的会计分录 首先,我们需要撤销错误的会计分录,即借管理费用500元,贷应付账款500元。这可以通过做相反的会计分录来实现: ``` 借:应付账款 500 贷:管理费用 500 ``` ### 步骤二:做出正确的会计分录 接下来,我们需要根据实际发票金额3月发票普票50元,重新做正确的会计分录: ``` 借:管理费用 50 贷:应付账款 50 ``` ### 总结 通过以上两个步骤,我们完成了对错误会计分录的纠正。具体操作如下: 1. 撤销错误的会计分录: ``` 借:应付账款 500 贷:管理费用 500 ``` 2. 做出正确的会计分录: ``` 借:管理费用 50 贷:应付账款 50 ``` 这样,我们就确保了账目与实际发票金额一致。
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