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老师,往来款项要怎么做分录

老师,往来款项要怎么做分录
我来答 关注问题 提问于05月21日
回答 1
小智老师
小智老师 回答于05月21日
金牌答疑老师
亲爱的学员,关于往来款项的记账方法,咱们得看是应收账款还是应付账款来区分处理。 若是应收账款,你得这么操作:当销售商品或者提供了劳务而有权获取收入时,你要做的分录是借记应收账款,贷记主营业务收入或其他业务收入。等到收到现金或银行存款时,再做一笔分录,就是借记现金或银行存款,贷记应收账款。 如果是应付账款呢,当你购买商品或接受劳务产生应付款项时,你要借记材料采购、在途物资、库存商品或劳务成本,然后贷记应付账款。付款时,就借记应付账款,贷记银行存款或现金。 当然了,这些只是基本的操作,实际操作中可能还会涉及预付账款、预收账款等其他往来款项的变动,那就得根据具体情况来调整分录了。希望这解答能帮到你!
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