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会计税务

老师我有一家单位2023.12月做完帐有利润 然后我预提了费用 做...

老师我有一家单位2023.12月做完帐有利润 然后我预提了费用 做的分录如下 借:管理费用——预提费用70万 贷其他应付款—预提费用70万 现在报企业所得税年报 那部分发票没开进来 我是不是要反结帐到23年12月 红字冲掉那笔分录 然后利润总额变为70万 交企业所得税
我来答 关注问题 提问于04月29日
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菠萝
菠萝 回答于04月29日
金牌答疑老师
你好,可以这样操作的哈
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