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会计实务

老师,去年我们开票给客户,现在核对,有一部分款不付,现在要把...

老师,去年我们开票给客户,现在核对,有一部分款不付,现在要把发票红冲掉,这个月红冲掉,那汇算清缴要处理吗?
我来答 关注问题 提问于2024年02月29日
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柯南老师
柯南老师 回答于2024年02月29日
金牌答疑老师
汇算清缴按新的成本做
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