
好啦!以上就是“1月份原材料发票进来,2月1日对方红冲,重开一份,1月份我司已认做账,账务要怎么处理:1月份入账借:原材料 10000,应交税费-应交增值税-进项税额1600,贷:应付账款11600,2月份红冲发票收到后,我做借:原材料 -10000,贷:应付账款-10000,然后再做进项转出借:应交税费-应交增值税-进项税额1600 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出1600,分录正确吗?的全部内容啦,有疑问的朋友不要忘记咨询我们在线答疑老师哦。我们网站也对会计实操有开通课程,有意向的小伙伴可以咨询一下我们的客服看看怎么学习!
老师,我们公司有个员工的工资是有厂家给支付,厂家通过抵货款,我们支付的货款的时候把这个金额扣了,我这边怎么做账
06-24
金蝶账无忧系统导入银行对账单,excel有14条需要导入,但是这里一直只能导进12条,这是为什么?一直就是缺两笔业务
06-24
契税为什么不是税金扣除,我看后面大题计算税金扣除时将契税包括进去了
06-24
老师存货盘盈后处理时的账务是借;待处理财产损益 待管理费用,那如果工作中用软件做账,应该怎么做呢?视频里老师说用借红字,我没懂
06-24
06-24
老师好,公司借款其他公司10万,借款时间为2024年10月11日至2025年10月10日,年利率6%,现在公司于2025年4月29日已还款5万,还有5万未还,现在要算公司需要支付多少利息?怎么算啊?
06-24