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今年做账拿到去年的12月的开具的费用发票改如何做账务处理

今年做账拿到去年的12月的开具的费用发票改如何做账务处理
我来答 关注问题 提问于2020年09月12日
回答 1
按1月份正常处理。如果一定要摊入上年的话,那么 借:上年度损益调整 贷:现金 借:未分配利润 贷:上年度损益调整
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