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做账

老师,长期待摊费用如何做账,是这样的,公司是一般纳税人,最近...

老师,长期待摊费用如何做账,是这样的,公司是一般纳税人,最近在装修租的办公楼,装修不是一家公司承接的,是两家公司装修,另外还有一部分材料公司自己采购,但是我不知道这个账怎么处理,一家公司装修费9万6,发票己开,预付了1万,另外一家大约12万,票未开,款未付,自己公司购采材质大约8万,目前预付了3万,票末开,这些情况我不知道账如何做?
我来答 关注问题 提问于08月24日
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1. 已收发票且预付的部分(第一家公司9.6万,预付1万):借“长期待摊费用”9.6万,贷“银行存款/预付账款”1万、“应付账款”8.6万;后续支付尾款时冲减应付账款。 2. 未开票未付款的装修费(第二家约12万):暂估入账,借“长期待摊费用”12万,贷“应付账款—XX公司”12万;收到发票后调整差额。 3. 自购材料(约8万,预付3万):按实际到货金额借记“原材料”,贷记“银行存款/预付账款”;领用时转入“长期待摊费用”。所有支出在受益期内分期摊销。
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