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您好,我刚接手的账,上个月财务少记了两笔收入560元,但是发票开具了,她按照自己做的账做的增值税纳税申报,我这个月做纳税申报时把这两笔收入加上了,账里面也加了这个,否则账面往来就不对了;但是增值税申报时系统提示“当期开具专用发票金额与申报销售额不符” ,怎么处理?谢谢!
09-10
老师,我8月份的销项税额是:19085.78,进项税额是:75137.61,我该怎么做这个分录?后续又该怎么做呢?我原本是这样做的:借:应交税费-应交增值税-进项税额 75137.61 贷:应交税费-待认证进项税额 75137.61 借:应交税费-未交增值税 56051.8 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 56051.8 请老师指出我该怎么做分录
工商年报中的“资产状况信息”填的是24年的累计数,还是24年12月份的那个月的数据
给兼职人员发工资,对公好还是对私支付好?
电商在学做账里面看哪个板块?
公司自产的消费品用于管理部门 ,需要缴纳增值税吗?视同销售吗?
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