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销售部门的差旅费计入什么会计科目,差旅费的报销流程是什么

来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:12143 时间:2023-08-20

企业的财务人员在工作中遇到“销售部门的差旅费计入什么会计科目,差旅费的报销流程是什么”财务人员应该怎样进行会计处理呢?不少小伙伴觉得这部分内容很难,但是只要理解透彻会发现实际操作起来很简单。下文简单整理了“销售部门的差旅费计入什么会计科目,差旅费的报销流程是什么”的相关内容,快来读一下吧!

销售人员差旅费通过什么科目核算

差旅费一般按照使用部门计入到不同的科目,销售部门的差旅费计入到销售费用—差旅费科目。销售费用是指企业销售商品和材料、提供劳务过程中发生的各项费用,包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。

销售人员差旅费,可做以下账务处理:

如果没有向公司借钱

借:销售费用——差旅费

贷:库存现金

借出时

借:其他应收款

贷:库存现金

报销时借:销售费用——差旅费

贷:其他应收款

有剩余现金

借:库存现金

销售费用——差旅费

贷:其他应收款

补款时

借:销售费用——差旅费

贷:库存现金

其他应收款

差旅费报销流程

1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。

4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。

7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

8、提交财务报账。

关于“销售部门的差旅费计入什么会计科目,差旅费的报销流程是什么”的内容就介绍到这里了。如果有任何问题,可以关注牛账网,上面我有老师免费答疑。

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