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建筑公司收到下属项目部干的工程款怎么做账?

建筑公司收到下属项目部干的工程款怎么做账?
我来答 关注问题 提问于2020年12月03日
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具发票:借:应收账款—总公司,贷:主营业务收入; 收到钱:借:银行存款,贷:应收账款—总公司 材料商供给材料会开材料票:借:工程施工—材料,贷:银行存款或者现金 月末结转成本:借:主营业务成本,贷:工程施工—材料 1、收到工程款 借:银行存款 贷:应收账款-发包方 2、计价列收入时,按建造合同确认收入的话 借:应收账款-发包方 贷:工程结算 3、发生工程成本 借:工程施工 贷:原材料等 总公司给你们的钱就直接挂往来款,由于是工程款,所以应该是应付账款而不是其他应付款。 借:银行存款 XXXXX 贷:应付账款 总公司 XXXXX 之后提现的科目就不用我做了撒,或者开支票也成, 借:在建工程 XXXXX 贷:现金(银行存款) XXXXX
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