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做账

每月我们给客户开票上月21到本月20日,我做销售收入的时候只做这...

每月我们给客户开票上月21到本月20日,我做销售收入的时候只做这一部分收入,结转销售成本也是这一部分的,但是本月21到月底大概10天也要送货,下月开票怎么做账?
我来答 关注问题 提问于09月11日
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这部分未开票的发货先计入“发出商品”科目,待下月开票时再确认收入并结转对应成本,确保收入与成本匹配。
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9月报税还有 003
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