位置: 牛账网 > 会计问答 > 会计实务

会计实务

上月做账把其他应收款记成了应收账款,凭证是u8里应收系统生成的...

上月做账把其他应收款记成了应收账款,凭证是u8里应收系统生成的,这月想改成借其他应收款贷应收账款怎么操作,具体步骤
我来答 关注问题 提问于10月21日
回答 1
在用友U8系统中,可通过以下步骤调整:进入财务管理模块→选择“应收账款”菜单进行冲销原错误凭证→再新增一张正确凭证(借记其他应收款、贷记应收账款)。建议先备份数据,确保科目余额准确后再操作。
0
讨论
0/9)
发布回答