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之前做凭证在其他应收款的贷方的金额,现在要转到营业外支出的借...

之前做凭证在其他应收款的贷方的金额,现在要转到营业外支出的借方,分录怎么做?
我来答 关注问题 提问于2025年05月15日
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学员啊,遇到这种账务调整的情况,咱得把之前的业务和现在的调整逻辑理清楚。 先回想下之前其他应收款贷方记金额是啥业务,比如说是不是之前收了啥押金、备用金之类的,当时挂了其他应收款的贷方,可能表示这笔钱收到了或者冲减了之前挂的其他应收款。 现在要转到营业外支出借方,那得明确这营业外支出是咋来的。要是之前那笔其他应收款对应的业务出现了损失,符合营业外支出的定义,比如之前收的押金因为对方违约不退了,这钱就相当于公司的损失了,那可以这么调。 分录这么做: 借:营业外支出 贷:其他应收款 但是啊,做这个调整之前,一定要把相关资料都核对清楚,像业务发生的缘由、审批手续是否完备这些,省得后面出问题。而且营业外支出不能随便乱用,得符合会计准则里对它的界定,要是不符合条件,这账务处理就有问题了,税务上也可能通不过,到时候麻烦可就大了。
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