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老师,是我表述有误(报歉),是23年的财务报表中数据有误(0.2...

老师,是我表述有误(报歉),是23年的财务报表中数据有误(0.2万元),在24年填所得税报表时已将错误-3.2万元填入,我应该怎么办?还是按你早上说的各个步骤操作吗
我来答 关注问题 提问于05月13日
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杨阳老师
杨阳老师 回答于05月13日
金牌答疑老师
学员你好,别着急,这种情况咱们一步步来处理。你先仔细核对一下23年财务报表中的数据,确定是哪个科目出现了0.2万元的误差,以及这-3.2万元在所得税报表中具体是怎么填列的,它和原来的错误数据之间到底是怎样的调整关系。 如果按照早上说的各个步骤操作,你得先把账目调整准确,把涉及到的会计科目都理清楚,比如是通过以前年度损益调整来处理,还是直接调整相关的资产、负债科目。调整完之后,要确保财务报表之间的勾稽关系是正确的,资产负债表、利润表这些报表的数据要相互对应,不能出现新的矛盾。 另外,你还得检查一下调整后的报表对所得税计算的影响,看看是不是符合税法的规定,有没有多缴或者少缴所得税的情况。如果涉及到税务方面的问题,可能需要和税务部门沟通一下,解释一下调整的情况,确保税务处理没有问题。 在这个过程中,一定要保留好所有的调整凭证和相关资料,以备后续查阅和审计需要。要是还有哪里不明白的,随时再来找我。
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