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收到专票红冲,1,怎么进项税额转出,2,网厅需要抵扣么

收到专票红冲,1,怎么进项税额转出,2,网厅需要抵扣么
我来答 关注问题 提问于2024年06月07日
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在处理专票红冲时,首先需要明确红冲的原因。通常,这可能是因为销售退货、销售折让或者发票错误等原因。 1. 进项税额转出:当你收到红冲的专票后,你需要在会计系统中进行相应的账务处理。具体来说,你需要将原来的进项税额进行转出。这通常涉及到以下步骤: - 首先,你需要在会计系统中录入一张新的凭证,记录这次红冲的操作。这张凭证应该包括红冲的金额和对应的税金。 - 然后,你需要在这张凭证中,将原来的进项税额进行转出。这意味着你需要将这部分税额从你的进项税额账户中扣除。 - 最后,你需要保存这张凭证,完成这次红冲的处理。 2. 网厅抵扣:在中国,企业需要在税务网上大厅进行增值税的申报和抵扣。对于红冲的专票,你需要在网厅中进行相应的操作。具体来说,你需要在网厅中录入这次红冲的信息,然后进行抵扣。这通常涉及到以下步骤: - 首先,你需要登录税务网上大厅,然后找到增值税申报的界面。 - 然后,你需要在界面中录入这次红冲的信息,包括红冲的金额和对应的税金。 - 最后,你需要提交这次申报,完成抵扣的操作。
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