
内部固定资产交易的抵销处理:
一、未发生变卖或报废的内部交易固定资产的抵销
(一)将期初固定资产原价中未实现内部销售利润抵销
借:未分配利润——年初
贷:固定资产——原价(期初固定资产原价中未实现内部销售利润)
(二)将期初累计多提折旧抵销
借:固定资产——累计折旧(期初累计多提折旧)
贷:未分配利润——年初
(三)将本期购入的固定资产原价中未实现内部销售利润抵销
1.一方销售的商品,另一方购入后作为固定资产
借:营业收入(本期内部固定资产交易产生的收入)
贷:营业成本(本期内部固定资交易产生的销售成本)
固定资产——原价(本期购入的固定资产原价中未实现内部销售利润)
2.一方的固定资产,另一方购入后仍作为固定资产
借:营业外收入
贷:固定资产——原价
(四)将本期多提折旧抵销
借:固定资产——累计折旧(本期多提折旧)
贷:管理费用
二、发生变卖或报废情况下的内部固定资产交易的抵销
将上述抵销分录中的“固定资产——原价”项目和“固定资产——累计折旧”项目用“营业外收入”项目或“营业外支出”项目代替。
(一)将期初固定资产原价中未实现内部销售利润抵销
借:未分配利润——年初
贷:营业外收入(期初固定资产原价中未实现内部销售利润)
(二)将期初累计多提折旧抵销
借:营业外收入(期初累计多提折旧)
贷:未分配利润——年初
(三)将本期多提折旧抵销
借:营业外收入(本期多提折旧)
贷:管理费用
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05-07
老师 一般纳税人 交完税后帐上剩的钱能转给法人嘛?交个税嘛?是净利润分比例转给法人嘛?
05-07
老师,我们虽然是电商行业,但是供应商报价,我们直接上链接在京东,京东根据客户买的东西,给结算单,但进项跟销项对的对不上,这种风险怎么避开啊?
05-07
05-07
05-07
老师,个体户开办期间都是自己的银行卡支付,贷记“银行存款”吗?
05-07
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