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看完上述“上个月认证了进项票,报税的时候本期认证那忘记填了,没有销项,不涉及缴税,这个月我填在了前期认证相符本期抵扣,但比对不通过 咋办”的解答,您会了吗,如果想让自己对这块知识了解的特别透彻,建议报个实操网课上一下,会对您有帮助的哦
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待抵扣进项税额设置是在应交税费-待抵扣进项税额,还是应交税费-增值税-待抵扣进项税额?
08-22
请问钢结构买钢板加工,并安装。加工增值税部分税率13,安装部分可不可以选择简易计税3%
09-04
增值税预缴申报,本月为0,保存不了,是不是不用0申报呢
增值税进项明细表里的认证发票加上红字共14份,一份红字发票,添写金额栏时如何计算的?进项税额是用其他进项税额减去红字发票上的进项税额吗?
07-24
长兴公司为增值税一般纳税企业,迄用的增值税税率为13%. 商品销售价格中均不含增值税税额。按每笔销售结转销售成本。该公司销售商品、零配件及提供劳务均为主营业务,长兴公司2010年10月发生的经济业务如下:(3)与丁公司签订一项设备安装合同。该设备安裴期为两个月,合同总价款为35 000元,分两次收取。本月末收到第一笔价款12 000元,并存入银行。按合同约定,安装工程完成日收取剩余的款项。至本月末,已实际发生安装成本11000元(假定均为安装人员工资)。估计至少还要支付900 0元才能完成整个工作。(4)
09-03
应交的增值税=销项税额—(期初留底税额+进项税额),要是有进项税额转出的话是不是销项税额再加上进项税额转出??
09-01
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