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做账

工程决算与固定资产入账金额不一致怎么处理?

我现在账上挂的人工费和在建工程用的材料费都要转固定资产,如果工程部给我的决算上和我账上的不一致怎么办呢?
我来答 关注问题 提问于2018年02月28日
回答 1
你好!如果你的小于决算金额可以补做,如果大于工程部决算金额,用借:管理费用等 贷:在建工程。从根源查你们之间的数字差额。
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