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做账

汇算清缴

老师我请教一个问题 1.我去年12月计提的运费,在今年汇算清缴之前来票了,我账务应该怎么处理 2.就是我去年12月多计提的工资、福利费等,在今年汇算清缴的时候调增交税了,多计提的工资等费用还需要做账么?怎么做账
我来答 关注问题 提问于2021年05月28日
回答 1
勤奋的牛账网学员您好!1.去年的运费在汇算清缴之前来发票建议放在当时计提的凭证后面入账哈;2、多计提的工资、福利费建议冲销,损益类科目用“以前年度损益”科目代替。
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