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做账

你好,老师。我单位是劳务派遣公司,我开了差额征收的发票10000...

你好,老师。我单位是劳务派遣公司,我开了差额征收的发票10000实际管理费是五百。收入分录怎么做?我全额做账,这样和增值税表的收入对不起来,这样正常吗
我来答 关注问题 提问于2025年03月14日
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杨阳老师
杨阳老师 回答于2025年03月14日
金牌答疑老师
你好,学员。 在处理劳务派遣公司的会计分录时,我们需要特别注意收入和费用的确认方式,以及增值税的处理。根据你提供的信息,你们公司是全额做账,这意味着你们会将所有的收入和支出都记录在账上。 首先,我们来看一下收入的分录。假设你们开具的发票金额为10000元,其中实际管理费是500元。那么,收入的分录应该是: 借:银行存款 10000元 贷:主营业务收入 9500元 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 500元 这里,我们将实际的管理费500元从总收入中扣除,剩下的9500元作为主营业务收入,而500元作为应交的增值税。 然后,我们来看一下费用的分录。实际管理费是500元,所以费用的分录应该是: 借:管理费用 500元 贷:银行存款 500元 这样,你们的账务处理就与增值税表的收入对起来了。全额做账是正常的,只要你们确保所有的收入和支出都正确地记录在账上,并且增值税的处理也正确,那么就没有问题。 希望这个解答能够帮助你解决问题。如果还有其他问题,欢迎随时提问。
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