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做账

你好老师,在22年我报年度企业所得税申报是0,但在今年5月份税务...

你好老师,在22年我报年度企业所得税申报是0,但在今年5月份税务局说我申报数据有误让我修改,然后我5月份修改了产生了税费跟滞纳金,但那比税务有优惠政策,6月份税务局有把全部税费跟滞纳金全退回来了,请问老师我应该怎么做会计分录啊
我来答 关注问题 提问于2024年06月18日
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缴纳所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款 退回 借:应交税费-应交所得税 负数 贷:银行存款 负数 借:营业外支出 负数 贷:银行存款 负数
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