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中级会计

你好,老师!我6月份进货2013元,当时做的应付账款,7月份实际付...

你好,老师!我6月份进货2013元,当时做的应付账款,7月份实际付款2000元,6月借:库存商品2013贷:应付账款2013 7月借:库存商品–2013贷:应付账款–2013或者借:库存商品–13贷:应付账款–13 这两种分录是不是都可以?还是这样借:现金13贷:营业外收入13
我来答 关注问题 提问于2025年08月03日
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你好,若为债务减免差额13元计入营业外收入,如果是因为暂估的差异,先红冲,再按照正确的金额写分录
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