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进项税额转出的申报方法:在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。进项税额转出只要在“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里的进项税额转出第20栏,红字专用发票通知单注明的进项税额里填制即可的,这里填制了增值税申报总表里就会自动生成的。
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毛利率低,增值税税负大,采购物品没有进项发票怎么办
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这个题为什么要加权计算账面价值呢?
老师,在做账时计提了固定资产折旧,入了管理费用后利润就下降了吧?怎么在填季度所得税表的时候自动生成了累计折旧数?需要手动填1020表?怎么填呢
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