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会计税务

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支付材料费,发票未收到 借 预付账款 20w 贷 银行存款 20w 发票收到23w 借在建工程 20w 贷 预付账款 20w 应付账款 3w 支付装修款 发票未到 借其它应付款 80w 贷银行存款 80w 退回装修款 借 银行存款 80w 贷 其他应付款 80w 支付装修费 发票未到 借 其他应付款 80w 贷 银行存 80w 往来款 借银行存款602# 999w 贷 银行存款 302# 999w 为什么我对账单和明细金额对不上
我来答 关注问题 提问于2025年09月01日
回答 1
核心问题在于重复记账:支付装修款时先借“其他应付款”80w贷银行存款,随后又退回该笔款项(反向分录),接着再次支付相同金额时仍使用“其他应付款”,导致同一笔资金被多次核算。建议清理过渡科目余额,确保每笔业务仅记录一次。
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