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会计税务

老师,7月份客户开的一张进项,这边8月5号报增值税税的时候抵扣...

老师,7月份客户开的一张进项,这边8月5号报增值税税的时候抵扣了,他在8月10号就红冲了,那这个进项税转出是不是在9月份申报8月份增值税的时候做转出?还是什么时候做转出?
我来答 关注问题 提问于08月07日
回答 1
应在开具《信息表》的次月申报期内做进项税额转出,即9月份申报8月份增值税时进行转出。 依据是国家税务总局规定,购买方取得已抵扣专用发票需红冲时,填开并上传《信息表》后,应暂依所列税额从当期进项税额中转出,待取得红字发票后一并作为记账凭证。
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