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会计实务

老师,你说的对。月末的最后一天发生的pos机业务。是在6月初收到...

老师,你说的对。月末的最后一天发生的pos机业务。是在6月初收到的这笔钱,这笔账务处理也是在6月初,但是银联开票,他把6月初的这笔的发生的财务费用,但他实际是5月末的业务。所以他开发票开的是5月1~31日的,但这笔是在6月初收到的,他的分录也是在6月初发生的,所以他的差额就在这儿。像这种的怎么调怎么账务处理?
我来答 关注问题 提问于06月10日
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你好,你在5月份预提个财务费用借财务费用贷应收账款6月份收款借银行存款贷应收账款 这样你看下
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