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建筑会计

请问8月、9月的会计分录该如何处理呢

请问单位(小规模纳税人)7月购固定资产(电脑)20万,款未付,发票未到,电脑已开始使用,因此7月入账借固定资产20万,贷应付账款20万;8月付部分电脑款12万,发票仍未到;9月收到发票12.5万;请问8月、9月的会计分录该如何处理呢?谢谢老师
我来答 关注问题 提问于2021年09月27日
回答 1
陈陈老师
陈陈老师 回答于2021年09月27日
金牌答疑老师
勤奋的牛账学员您好!8月付款时候 借应付账款 贷银行存款 9月收到发票直接把发票附在7月凭证后面哈。
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