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收到的票与付出的成本费不符合应该怎么进行账务处理

收到的票与付出的成本费不符合应该怎么进行账务处理
我来答 关注问题 提问于11月12日
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需要先明确差异原因才能进行账务处理: 1. 销售折让:按实际支付金额调整增值税,差额部分进项税额转出。 2. 现金折扣:差额计入财务费用,依据合同条款和付款凭证处理。 3. 微小误差或协商优惠:以实际支付金额入账。
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