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老师,麻烦问一下,晚是培训机构的会计,我申报增值税时出现一个...

老师,麻烦问一下,晚是培训机构的会计,我申报增值税时出现一个问题,也就是我每个月我开票给家长是2万,但是有以前年度退费1万,这样开票系统里2万,但是账面是1万,账面和开票系统的收入不一致,这样增值税我按照那个数报送
我来答 关注问题 提问于10月15日
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按实际收款(即账面收入1万)申报增值税,退费部分需冲减当期销售额。开票系统与账务差异应通过红字发票或负数申报调整,确保税报数据与账务一致。
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