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就是我是一般纳税人,我在去年12月有一张进项票 住宿费 借管理 9...

就是我是一般纳税人,我在去年12月有一张进项票 住宿费 借管理 981.13增值税进项税额58.87 贷应付账款 1040但是我并没有勾选 如果我这个月想勾选的话,我怎么做这笔账呢 因为这个不是涉及到跨年了吗 麻烦老师写一个清晰一点的分录
我来答 关注问题 提问于08月10日
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借:应交税费—应交增值税(进项税额)58.87 贷:以前年度损益调整 58.87 (同步在申报系统中勾选认证该发票,通过“以前年度损益调整”科目衔接跨年账务)
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