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老师去年10月把应收帐款十几万借方误录库存产品借方了,月末结转...

老师去年10月把应收帐款十几万借方误录库存产品借方了,月末结转成本了,应该怎么处理好?
我来答 关注问题 提问于08月07日
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做反向分录冲销原错误记录(借库存产品红字/贷应收账款红字),再补做正确分录(借应收账款、贷主营业务收入);同时调整已结转成本部分,通过以前年度损益调整科目修正留存收益。
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