位置: 牛账网 > 会计问答 > 行业实操

行业实操

老师你好,我想问一下,同事7月报销的费用,是5月开的发票,但是...

老师你好,我想问一下,同事7月报销的费用,是5月开的发票,但是5月做账时候我不知道是同事花的钱,我以为是老板给客户买的东西,已经做账,借,业务招待费,贷其他应收款
我来答 关注问题 提问于08月07日
回答 1
应冲销原分录,重做:借业务招待费红字冲回,再借管理费用/相关科目(按实际用途),贷其他应收款。需附情况说明调整明细账。
0
讨论5
0/9)
发布回答