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老师您好,请教一个关于计提附加税的问题。假设本月的销项税是20...

老师您好,请教一个关于计提附加税的问题。假设本月的销项税是2000,可抵扣的进项税有1500,然后本月在勾选进项税时,只勾选了700,剩下800留到下个月再抵税,请问要怎么计提附加税呢?是按2000-1500=500为基础计提,还是2000-700=1300为基础计提???
我来答 关注问题 提问于07月16日
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学员你好,这个问题涉及到增值税附加税的计提,咱们得仔细分析分析。 首先,增值税附加税是以实际缴纳的增值税额为计税依据的。那实际缴纳的增值税额怎么算呢?它是用当期的销项税额减去当期实际抵扣的进项税额。 在你这个情况里,本月销项税是2000,你本月勾选了700的进项税进行抵扣,所以本月实际缴纳的增值税额就是2000 - 700 = 1300。 那附加税就应该以这实际缴纳的1300元为基础来计提。为啥不是按2000 - 1500 = 500来算呢?因为虽然你有1500的可抵扣进项税,但本月你只勾选了700进行抵扣,剩下的800是留到下个月抵扣的,这部分不能算在本月的实际缴税额里。 所以,你得按照2000 - 700 = 1300为基础来计提附加税。明白了吗?要是还有疑问,随时再问。
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