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老师我这建安企业多个项目按开票在结转成本的,那我月末,年末怎...

老师我这建安企业多个项目按开票在结转成本的,那我月末,年末怎样结转成本,没有使用合同毛利,直接成本入工程施工,结转到成本的, 我这月收到的成本票高于开票
我来答 关注问题 提问于04月27日
回答 1
小智老师
小智老师 回答于04月27日
金牌答疑老师
(放下老花镜,拿起计算器)你这情况啊,在建安企业挺常见的。月末结转成本时,先按正常开票比例把“工程施工”转到“主营业务成本”,票多的差额部分先挂“合同履约成本-未结算”这类科目过渡下。年末要是票还是多,得仔细核对每个项目成本归集,把该属于本年的cost都转过去,多出的票看看能不能合理分摊到以后期间,实在不行就作为存货挂账,但税务上得留意解释清楚,别让税局盯上。
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