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行业实操

老师,请问我23年12月份有个暂估入库的商品,已经结转了成本,现...

老师,请问我23年12月份有个暂估入库的商品,已经结转了成本,现在一月份收到发票了,现在怎么做账?
我来答 关注问题 提问于2024年02月28日
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同学您好!冲掉原材料暂估的,重新做一个带进项税的分录就可以哈!
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