位置: 牛账网 > 会计问答 > 行业实操 >工业会计

工业会计

老师,你好,我2023年计提了一笔费用,当时没有发票,我分录是借...

老师,你好,我2023年计提了一笔费用,当时没有发票,我分录是借:管理费用 20万 贷:其他应付款20万。今天收到了专票20万,但是有税金,分录应该怎么调整??求解答
我来答 关注问题 提问于2024年04月02日
回答 1
您好,借:管理费用 20万 贷:其他应付款20万(红字)。 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款(蓝字)
0
讨论
8月报税还有 014
热门问答
0/9)
发布回答