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我公司2024年计提工资10万,计提工资分录 借:管理费用10万贷:...

我公司2024年计提工资10万,计提工资分录 借:管理费用10万贷:应付职工薪酬10万,但是有一个员工他有一笔扣款200,实际计提应该是99800但是之前会计将200挂入其他应付款,现在我实际发放的金额也是99800我现在要把这200处理了,怎么调整
我来答 关注问题 提问于07月24日
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冲销原分录:借应付职工薪酬200,贷其他应付款200;再按实际计提做新分录:借管理费用99800,贷应付职工薪酬99800。
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