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您好老师,请问公司租房24年三月至25年3月预付款项12万,付款时...

您好老师,请问公司租房24年三月至25年3月预付款项12万,付款时 我借预付账款 贷银行存款,每月分摊房租费 借管理费用租赁费 贷预付账款,10月份这个费用发票来了我是就把他夹在这个月分摊的房租费凭证后面就行了,后面还是正常每个月分摊,不用针对这张发票做任何账务处理吧?
我来答 关注问题 提问于2024年10月11日
回答 1
您好,您的问题涉及到预付款项的账务处理和发票的处理。根据您提供的信息,公司从24年3月至25年3月预付了12万元的房租,每月进行分摊。以下是具体的解析和建议: ### 初始账务处理 当公司支付预付款时,应做如下会计分录: ```markdown 借:预付账款 120,000元 贷:银行存款 120,000元 ``` ### 每月分摊房租费 每个月分摊房租费用时,应做如下会计分录: ```markdown 借:管理费用——租赁费 10,000元 贷:预付账款 10,000元 ``` ### 关于发票的处理 在10月份收到发票时,您需要将发票附在该月分摊房租费的凭证后面,以备审计和税务检查。但是,不需要针对这张发票再做额外的账务处理,因为之前每月的分摊已经正确记录了费用的发生。 ### 总结 综上所述,您的账务处理流程是正确的,收到发票后只需将其附在相关凭证后面即可,无需额外做账务调整。 希望以上解答对您有所帮助!如有其他问题,欢迎继续咨询。
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