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做账

你好,老师。我年底进项80万,销项60万,进项转出6元,转出未交增值税11月底借方余额70万,年底我应该怎么做账务处理

你好,老师。我年底进项80万,销项60万,进项转出6元,转出未交增值税11月底借方余额70万,年底我应该怎么做账务处理
我来答 关注问题 提问于2023年09月06日
回答 1
百家老师
百家老师 回答于2023年09月06日
金牌答疑老师
你好你需要结转:借:应交税费-应交增值税-销项税60万应交税费-应交增值税-进项税转出6元应交税费-应交增值税-转出未交增值税80万-60万-6元贷:应交税费-应交增值税-进项税进项80万那继续留抵就行了

看过了以上“你好,老师。我年底进项80万,销项60万,进项转出6元,转出未交增值税11月底借方余额70万,年底我应该怎么做账务处理”这个阐述,可爱的学员们你们看明白了吗,还有想问的吗,都可以问哦,如果还想报网课的,我们网站也有相对应的培训课哦,赶紧成为我们的会员吧。

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