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会计税务

老师,去年暂估了成本,然后今年票没有收到,所以在3月份的时候...

老师,去年暂估了成本,然后今年票没有收到,所以在3月份的时候红冲了去年暂估成本的分录,然后在今年3月份汇算清缴的时候把这部分暂估的调增补交企业所得税,那现在补交的企业所得税分录应该怎么做
我来答 关注问题 提问于2024年07月15日
回答 1
首先,我们需要明确一点,企业所得税的计算是基于企业的净利润,即收入减去成本和费用。去年暂估的成本在今年没有收到发票,所以在今年的3月份进行了红冲处理,这部分成本实际上并没有发生,所以在汇算清缴的时候需要调增补交企业所得税。 补交的企业所得税分录应该是: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 这个分录表示企业需要支付给税务机关的所得税金额增加,同时减少了企业的银行存款。这是因为企业在汇算清缴时发现去年的利润被低估了,所以需要补交一部分所得税。
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