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请问一下,做账的时候把其他应付款这个科目挂成了其他应收款(已...

请问一下,做账的时候把其他应付款这个科目挂成了其他应收款(已经很多月了,现在才发现),这种应该怎么调整
我来答 关注问题 提问于10月13日
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针对该笔错账,应编制会计分录:借记“其他应收款”,贷记“其他应付款”,金额为原挂账数额。调整前需核查合同等支持文件确认款项性质,调整后同步更新明细科目余额及报表项目,并通知相关部门更新台账。若涉及跨期业务,需追溯调整期初数以确保数据可比性。
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