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应付给个人的餐费报销款,账上暂时没钱,月底计提分录怎么做?

应付给个人的餐费报销款,账上暂时没钱,月底计提分录怎么做?
我来答 关注问题 提问于07月08日
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我来给你说说应付给个人的餐费报销款,账上暂时没钱时,月底计提分录怎么做。 ### 一、明确费用性质与归属科目 - 区分餐费性质:如果是公司员工因工作需要产生的餐费,一般计入“管理费用 - 福利费”或“销售费用 - 福利费”(销售部门员工)等科目;如果是招待客户产生的餐费,则计入“管理费用 - 业务招待费”科目。这里先假设是员工餐费,计入“管理费用 - 福利费”。 - 确定应付科目:由于账上暂时没钱,不能直接贷记“银行存款”,需要通过一个过渡科目来反映这笔应付未付的款项,通常使用“其他应付款”科目。 ### 二、具体计提分录 - 计提餐费报销款:借:管理费用 - 福利费(根据费用所属部门调整科目)贷:其他应付款 - [个人姓名] - 餐费报销 ### 三、实际支付时的分录 - 当账上有钱实际支付给个人时,再做如下分录:借:其他应付款 - [个人姓名] - 餐费报销贷:银行存款 例如,某月公司应付给员工张三的餐费报销款共计500元,账上暂时无钱支付,月底计提分录为:借:管理费用 - 福利费500元贷:其他应付款 - 张三 - 餐费报销500元。
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