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老师是这样的我接手了一家小规模的公司,要注销的时候发现他23年...

老师是这样的我接手了一家小规模的公司,要注销的时候发现他23年一季度的报表改错了产生了多交的税款,现在需要从23年的增值税报表全部修改重新申报,他之前开了5%的差额征税的征收率,在不红冲发票的情况下,能只修改报表吗,我的征收率申报的时候要修改吗
我来答 关注问题 提问于11月19日
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在不红冲发票的情况下,可以只修改报表。对于征收率,若原申报有误需按规定修改。但具体操作要依据当地税务规定执行,建议与主管税务机关沟通确认后再进行修改申报,确保符合要求。
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