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老师,我单位是一般纳税人,进项发票 计入了应交税费-应交增值税...

老师,我单位是一般纳税人,进项发票 计入了应交税费-应交增值税-待认证进项税额 科目了,那月底应该如何结转增值税呢,是根据电子税务局勾选认证的数做结转吗
我来答 关注问题 提问于11月18日
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月底结转增值税时,应根据电子税务局勾选认证的进项税额进行结转。 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
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