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前面账期做了应付账款,后面发现不会有发票,这种要怎么做账

前面账期做了应付账款,后面发现不会有发票,这种要怎么做账
我来答 关注问题 提问于10月28日
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针对这种情况,可采用以下两种主流处理方式:一是暂估入账(依据合同/送货单等辅助凭证确认成本费用及负债),待后续取得发票时冲销暂估记录并按正规流程重新入账;二是进行纳税调整,在汇算清缴时对该笔无票支出作应纳税所得额调增处理。具体操作需结合企业会计准则与税务规定执行。
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